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老師好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)季度廣告制作費(fèi)收入價(jià)稅合計(jì)開專票25萬,收到普票成本19萬,怎么填報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請(qǐng)問19萬可以抵減嗎?麻煩詳細(xì)指導(dǎo)一下填報(bào)

2022-10-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 10:14

你好。廣告制作不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。

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快賬用戶2443 追問 2022-10-13 10:31

老師,請(qǐng)問開票設(shè)計(jì)服務(wù)*制作費(fèi)要交文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:33

你好,不需要繳納的。

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你好。廣告制作不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
2022-10-13
同學(xué)你好 這個(gè)需要做的哦
2022-09-21
您好,財(cái)務(wù)是根據(jù)歷史成本記賬,您可以調(diào)整以前的錯(cuò)賬,但不能按評(píng)估金額做賬
2022-09-21
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
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