你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,你好!原先收到留抵退稅分錄:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,2022年6月24日會計司發(fā)文留抵退稅會計處理規(guī)定,借:應交稅費-增值稅留抵稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅后,借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅留抵稅額。那么請問發(fā)生退稅在此文件之前的是否需要按會計司文件調(diào)整分錄呢?
老師增值稅留底退稅,收到錢借銀行存款貸應交稅費-留抵退稅,然后再一個借應交稅費留抵稅額貸應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應收款至今未回,問過業(yè)務人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應收款時間較長,我應該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準備什么資料備查?
減免増值稅,消費稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔稅費),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?