不是的,是先算出你應(yīng)該交多少所得稅,然后再減半去交。
老師,請(qǐng)問今年3季度的土地使用稅是由于去年公司是高新技術(shù)企業(yè)所以有減半征收的稅收政策,直接把去年多交的土地稅抵扣了3季度的土地稅,9月已經(jīng)計(jì)提了,10月抵減了,分錄是不是:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:營業(yè)外收入
個(gè)體工商戶定期定額戶自行申報(bào)個(gè)人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國家政策減半征收,但是截止到第三季度累計(jì)全年應(yīng)納稅所得額已經(jīng)合計(jì)130萬了,第三季度應(yīng)納稅所得額是48萬,申報(bào)時(shí)卻還是按千分之六減半征收實(shí)際繳納稅率是千分之三,但是實(shí)際截止到第三季度全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額已經(jīng)達(dá)到130萬了,超過100萬的規(guī)定了,但還是減半申報(bào)征收的,這怎么處理?
我的經(jīng)營所得是按定率征收。請(qǐng)問老師,關(guān)于不達(dá)100萬減半征收的政策,是先把所得額減半之后再選使用稅率嗎?還是乘了使用稅率、減去速算扣除之后,再減半交稅
老師,請(qǐng)問例2里面,1不超100萬部分減半征收個(gè)稅確認(rèn)稅率是用總的年應(yīng)稅所得額查表嘛?2最后算個(gè)稅是我列的那個(gè)式子對(duì)嗎? 謝謝老師
老師您好!個(gè)體戶剛申請(qǐng)做了核定所得稅率,說是,一個(gè)季度不超30萬,不用交增值稅,然后所得稅就是100萬交一萬,那這種征收方式是核定嗎???還能更改嗎?今年100萬以下的還可以減半增收嗎?
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
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