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老師,我們公司名下的一輛小汽車,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,可以按2%開普票給個(gè)人嗎?

2022-10-12 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 16:48

同學(xué)你好,如果是小規(guī)模納稅人,或者一般納稅人,沒的抵扣增值稅的話,可以這樣處理的,只是開具發(fā)票時(shí),按3%開普能發(fā)票。減按2%申報(bào)納稅處理。

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快賬用戶3896 追問 2022-10-12 16:50

也就是說之前購車時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就不能開3%的?減按2%申報(bào)如何操作?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:56

同學(xué)你好,是的,之前抵扣了增值稅的,不能按3%開票了,減按2%申報(bào)時(shí),填寫到使用過的固定資產(chǎn)那一欄。

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快賬用戶3896 追問 2022-10-12 17:02

使用過的固定資產(chǎn),在哪一張表上呢

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:38

?同學(xué)你好,具體填寫如下: 一、適用簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅時(shí) 一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)適用“簡易辦法依照3%征收率征收增值稅”時(shí),需填寫: (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),填寫在第11欄“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的各列中; (2)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填寫在“一、減稅項(xiàng)目”部分,“減稅性質(zhì)代碼及名稱”填寫“1129924已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”,并根據(jù)本期發(fā)生額及抵減稅額填寫金額部分; 其中,本期第4列“本期實(shí)際抵減稅額”需要依據(jù)當(dāng)期未減免前的應(yīng)納稅額為限額。當(dāng)?shù)?列“本期應(yīng)抵減稅額”大于(或等于)當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí),“本期實(shí)際抵減稅額”為當(dāng)期應(yīng)納稅額;當(dāng)“本期應(yīng)抵減稅額”小于當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí),“本期實(shí)際抵減稅額”為本期應(yīng)抵減稅額。 (3)主表,第5行“(二)按簡易辦法計(jì)稅銷售額”及第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額(按3%計(jì)算的稅額),第23行“應(yīng)納稅額減征額”按增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫。 ?二、適用簡易辦法依3%征收率征收增值稅(放棄減免)時(shí) 一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)按照簡易辦法依照3%征收率征收增值稅,放棄減免時(shí),不涉及填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,其他部分與享受減免優(yōu)惠時(shí)基本一致,即需填寫: (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),填寫在第11欄“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的各列中; (2)主表,第5行“(二)按簡易辦法計(jì)稅銷售額”及第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。? 三、適用一般計(jì)稅方法按適用稅率征稅增值稅時(shí) 適用一般計(jì)稅方法時(shí),與納稅人正常銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報(bào)相同。 (1)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),填寫第1行“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次; (2)主表,第2行“其中:應(yīng)稅貨物銷售額”及第11行“銷項(xiàng)稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。

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同學(xué)你好,如果是小規(guī)模納稅人,或者一般納稅人,沒的抵扣增值稅的話,可以這樣處理的,只是開具發(fā)票時(shí),按3%開普能發(fā)票。減按2%申報(bào)納稅處理。
2022-10-12
你問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局法人允許代開發(fā)票吧。
2022-04-19
您好,直接開普通發(fā)票就可以了。
2022-07-04
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-10-17
可以的,可以做低價(jià)轉(zhuǎn)讓
2023-11-22
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