同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們享受這個(gè)政策嗎?
老師好 我也想問一下 人力資源公司是否可以享受加計(jì)抵減政策 今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 怎么判斷服務(wù)銷售額占比(時(shí)間段)
老師,請問下我們公司去年是小規(guī)模納稅人,但是開票的品目是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,今年4月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,依舊還是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),請問我們公司可以享受加計(jì)抵減政策嗎
請問老師,我們公司是一般納稅人,月銷售40萬元,公司經(jīng)營范圍是推廣服務(wù),網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù),如帶貨的服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),適合加計(jì)抵減政策嗎?
你好,請問一下我們公司去年是小規(guī)模享受六稅2費(fèi)政策,印花稅和土地使用稅都是減半征收的。今年1月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,請問我們下月申報(bào)稅費(fèi)時(shí),還繼續(xù)享受六稅2費(fèi)政策嘛
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購買的,是送給我們的、同時(shí)也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)是屬于現(xiàn)代服務(wù)吧
同學(xué)你好 屬于的哦
老師,之前忘記填了加計(jì)抵減的聲明了,之前月份有進(jìn)賬,然后我這個(gè)月填了聲明,之前未計(jì)提的加計(jì)怎么辦啊
這個(gè)補(bǔ)上就可以了
怎么補(bǔ)啊
我把之前的和本期的加一起的數(shù)據(jù)填進(jìn)去了
結(jié)果顯示第8行“本期發(fā)生額”列【55260.83】大于本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”【110583.53】*本期適用加計(jì)抵減率【10%】+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【0】
同學(xué)你好 就是補(bǔ)計(jì)提 如果不能那就是只能從本期開始