可以的,可以享受佳加計(jì)扣除的
我公司是銷售貨物及現(xiàn)代服務(wù)的納稅人。 對(duì)于可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅的政策,要求銷售服務(wù)銷售額超過(guò)總銷售額的50%。 這個(gè)是按照什么時(shí)間段為標(biāo)準(zhǔn),比如我們公司,某月份就是服務(wù)銷售額超過(guò)總銷售額50%,有的月份就沒(méi)有超過(guò),這樣的情況可以享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師您好,我們是科技公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍是,軟件開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),安防設(shè)備銷售,辦公用品銷售,大數(shù)據(jù)服務(wù)等。我們可以享受加計(jì)抵減15%的政策嗎?
老師,你好。我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(yíng)(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營(yíng)管理)。老師,請(qǐng)問(wèn)我公司可以開(kāi)餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
老師好,2019年 39號(hào)文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。四項(xiàng)服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文中的 現(xiàn)代服務(wù)中包含商務(wù)輔助服務(wù),商務(wù)輔助服務(wù)包含物業(yè)管理。 請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的政策嗎?謝謝!
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓(xùn)教育,加計(jì)抵減備案是生活服務(wù),開(kāi)票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀(jì)代理,一直都是按照生活服務(wù)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減?如果錯(cuò)了可以在本月一次性按照進(jìn)項(xiàng)5%調(diào)增嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
這個(gè)怎么申請(qǐng)?可以在電子稅務(wù)官網(wǎng)申請(qǐng)的嗎?當(dāng)月申請(qǐng)當(dāng)月可以抵扣嗎
電子稅務(wù)局里面填寫加計(jì)扣除聲明,符合要求的,你在附表四里面一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫,它就自動(dòng)給你抵扣了。
老師,這個(gè)就是提交加計(jì)抵減聲明,我標(biāo)記的紅色日期對(duì)不?因?yàn)榈谝粋€(gè)日期是表自動(dòng)跳出來(lái)的,更改不了,第二個(gè)日期我看可以更改,我就更改成這個(gè)日期,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎?
你們單位幾月份成立?到?幾月份是一般納稅人幾月份開(kāi)始有收入?
2022年1月開(kāi)始成立公司 2022年2月16日成為一般納稅人 2022年9月和11月才開(kāi)始有收入(是未開(kāi)發(fā)票收入) 2022年12月是有開(kāi)發(fā)票的收入
九月份十月11月份申報(bào)過(guò)了嗎。
如果申報(bào)過(guò)了的話,看九月份十月份,11月份兒這三個(gè)月的收入。
為啥不是收入看3-12月份的?而是看截止至11月份的哈?
系統(tǒng)一開(kāi)始是這么默認(rèn)日期的
看前三個(gè)月的收入,不是看一整年的。如果你九月份開(kāi)始符合要求,你九月份就可以加計(jì)扣除的。
然后你抵扣今年的政策的時(shí)候,選擇的是九到12月份。
好的,那么銷售額就是填寫不含稅金額嗎
你是免稅的含稅和不含稅的金額是一樣的
???那個(gè)圖片是叫填寫銷售額,請(qǐng)問(wèn)是填寫含稅金額還是不含稅的金額?我這個(gè)是6%的稅率,不是免稅的
你好,填寫不含稅的銷售額。
感謝老師的耐心回復(fù),謝謝
不用客氣,工作愉快
老師,我剛才輸入的金額是9、11(9月和11月份是已經(jīng)申報(bào)過(guò)了),但是這個(gè)月還沒(méi)申報(bào)12月份的,那么金額不可以填寫12月份的嗎?天哈,我剛才填寫金額時(shí),也輸入12月份的銷售額啦
可以的,你看一下你能填寫之前月份的嗎?之前填寫不了的就去稅務(wù)局。
我勾選所屬期是3-12月份的,是可以勾選的,然后金額也是直接填寫9+11+12月份的銷售額,剛想起來(lái),12月份的所屬期還沒(méi)申報(bào)增值稅,可以填寫為申報(bào)的數(shù)字那就行
12月份你認(rèn)證了發(fā)票嗎?認(rèn)證了就可以。