你好,之前繳納的稅款嗎?如果沒(méi)有繳納稅款的話,累計(jì)銷售額在第十欄里面填寫。
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報(bào)表按免稅申報(bào),我按免稅申報(bào)填在其他免稅項(xiàng)目欄并填報(bào)了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報(bào)?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個(gè)紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
上個(gè)季度開的普票30萬(wàn)都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅
2021年開了一張普票一個(gè)點(diǎn),2022年紅沖了,報(bào)第三個(gè)季度的稅怎樣報(bào),現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報(bào)表
2021年開了一張普票一個(gè)點(diǎn),2022年紅沖了,報(bào)第三個(gè)季度的稅怎樣報(bào),現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報(bào)表
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧
3千發(fā)票之前沒(méi)交增值稅,小規(guī)模,當(dāng)時(shí)開票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)
你好,在第十欄里面填寫你的銷售額。