你好,之前繳納的稅款嗎?如果沒有繳納稅款的話,累計(jì)銷售額在第十欄里面填寫。
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報表按免稅申報,我按免稅申報填在其他免稅項(xiàng)目欄并填報了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
上個季度開的普票30萬都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報增值稅
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
2021年開了一張普票一個點(diǎn),2022年紅沖了,報第三個季度的稅怎樣報,現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫增值稅申報表
之前軟件做了其他應(yīng)收款某某10000元 后來換了軟件又換成了應(yīng)收賬款某某10000這樣可以嗎
年報跟季報的數(shù)是不一樣嗎?
老師,公司租法人車,簽了一個無償協(xié)議,每月報銷油票,可以吧
老師好,實(shí)際發(fā)給員工的工資和申報個稅申報的工資有差異有風(fēng)險嗎,比如發(fā)1萬申報5000,為了讓員工少交個稅
老師好,剛才發(fā)現(xiàn)一季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入數(shù)字多了0.03財(cái)報不一致,財(cái)報是正確的,這個需要怎么去糾正?
個體戶沒有對公賬戶,可以轉(zhuǎn)私人賬戶?
老師好,建筑施工公司的公戶打款給材料商或分包工程款,需要對方開收據(jù)?在對方已開發(fā)票的情況下
老師,我們24年匯算的時候體現(xiàn)應(yīng)交所得稅11萬,我要在24年12月末計(jì)提在25年五月繳納還是一并在25年五月計(jì)提繳納?
您好老師:單位給車間工人買的勞保用品,單皮手套,銷售方開發(fā)票時:金屬制品—單皮手套對嗎?這種手套是一面皮子一面布做的
老師,這個出現(xiàn)提示是什么意思?我上個月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?
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3千發(fā)票之前沒交增值稅,小規(guī)模,當(dāng)時開票沒超過45萬
你好,在第十欄里面填寫你的銷售額。