你好,這一個(gè)點(diǎn)交了增值稅嗎?如果沒(méi)有繳納的話,季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)在第十欄里面填寫(xiě),超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě),然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表
上個(gè)季度開(kāi)的普票30萬(wàn)都是免稅,紅沖了一張1%稅率3000發(fā)票和一張免稅5000發(fā)票,稅率不同,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅
2021年開(kāi)了一張普票一個(gè)點(diǎn),2022年紅沖了,報(bào)第三個(gè)季度的稅怎樣報(bào),現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
2021年開(kāi)了一張普票一個(gè)點(diǎn),2022年紅沖了,報(bào)第三個(gè)季度的稅怎樣報(bào),現(xiàn)在普票免稅,不知道怎樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開(kāi)出1%及3%的專(zhuān)票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務(wù)類(lèi),申報(bào)增值稅時(shí)是否需要分開(kāi)填寫(xiě)?),還紅沖了一張2022年開(kāi)出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報(bào)增值稅不知道怎么填寫(xiě)?后續(xù)錄入憑證時(shí)需要注怎么錄入的嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開(kāi)具了增值稅普票,第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫(xiě)本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷(xiāo)售收入39.66萬(wàn),銷(xiāo)售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢(xún)費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫(xiě)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷(xiāo),所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無(wú)論在哪上班,同事大家都覺(jué)得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎