你好;? ? 1. 如果你沒有合理發(fā)票 ;那么你結(jié)轉(zhuǎn)成本后; 你匯算就得調(diào)整; 你看看你滿足小微企業(yè)不; 看所得稅稅率多少? ?
老師你好,請(qǐng)問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個(gè)問題,對(duì)方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會(huì)有調(diào)整就暫時(shí)未支付,請(qǐng)問這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
以下為真實(shí)事件: 有甲,乙兩公司。甲公司賣給乙公司總價(jià)10萬元的財(cái)務(wù)管理軟件,且在合同上注明,此價(jià)不含稅。乙公司自19年付款5萬元(其中3萬元為公對(duì)公,2萬元為私對(duì)私),余款至今未付。 22年,現(xiàn)階段,乙公司內(nèi)部出現(xiàn)運(yùn)營問題,已經(jīng)在走清算破產(chǎn)流程。本來以方不愿意付余下5萬,但乙方破產(chǎn)清算小組,需要從甲方拿到財(cái)務(wù)管理軟件密碼,因此,同意給向甲方付清剩余款項(xiàng)。 問題1、甲方在乙方破產(chǎn)過程當(dāng)中,有直接或潛在的法律(比如稅務(wù))風(fēng)險(xiǎn)嗎?具體是什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題2、甲方在乙方經(jīng)濟(jì)糾紛中,會(huì)被稅務(wù)、工商機(jī)關(guān),追查稅務(wù)、票務(wù)問題嗎?具體是那些方面的問題? 問題3:乙方在清算期間,是否有償還債務(wù)的義務(wù),甲方是否有權(quán)追討剩余款項(xiàng)? 問題4:剩余款項(xiàng),如果乙方對(duì)公支付的情況下,甲方是否有權(quán)要求其補(bǔ)交稅額呢?
你好,鄒老師,就9月20日提問的已付款對(duì)方不開票,要注銷的問題,我們付款是30萬元,如果按以前你說兩種方法處理,注銷過程會(huì)存在補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎,那補(bǔ)稅金額大概是多少呢
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書,成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??梢蚤_銷售發(fā)票的。追問提交不了,只能這樣那老師,如果開出了銷項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:08發(fā)布15次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,拿法院判決書可以入賬的那就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但是成本無法稅前抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:15發(fā)布50次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師@職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,你收到法院的判決可以稅前扣除老師你好,是進(jìn)項(xiàng)和成本都可以稅前扣除?Acequeen07172023-01-0514:20發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好對(duì)的可以稅前扣除!老師你好,那增值稅報(bào)表怎么填寫這部分進(jìn)項(xiàng)稅額?匯算清繳也不需要調(diào)增吧?
12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說明嗎?還是怎么處理呀?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
符合小微企業(yè)
之前掛的是預(yù)付賬款30萬元,沒有做成本
?符合小微企業(yè)的話;? 用你調(diào)增的部分金額%2B利潤總額合計(jì)? *2.5%來計(jì)算 (如果年應(yīng)納稅所得額低于100萬? )