你好 這個(gè)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬? ?這里只是差額部分
老師問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)基數(shù)搞錯(cuò)了,導(dǎo)致實(shí)際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經(jīng)發(fā)了,這個(gè)差額賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,想問(wèn)一下,公司實(shí)際繳納的社保,和計(jì)提的公司承擔(dān)的和個(gè)人承擔(dān)的合計(jì),不一致,是什么原因,應(yīng)該怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候的社保與實(shí)際繳納的社保不一致,該怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)第一季度的所得稅計(jì)提的和實(shí)際繳納的不致怎么做分錄,可以不計(jì)提到4月份的時(shí)候直接入賬可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的個(gè)稅和實(shí)際繳納的個(gè)稅不一致,應(yīng)該怎么做賬呢
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
那這個(gè)后續(xù)賬會(huì)平嗎,個(gè)稅匯算清繳一般是個(gè)人去弄,錢也是退給個(gè)人,不是退給企業(yè),這樣賬要怎么平呢
會(huì)的,這個(gè)如果是直接退給個(gè)人,那么要向個(gè)人要這個(gè)錢的
可是發(fā)工資的時(shí)候這筆錢就已經(jīng)從員工的工資中扣除了呀
是阿,因此才說(shuō)要向個(gè)人要這個(gè)錢的
我的意思是我們計(jì)提的個(gè)稅比實(shí)際的個(gè)稅要多,這個(gè)要怎么處理,還有請(qǐng)問(wèn)老師你們做工資表時(shí)一般是先去申報(bào)個(gè)稅之后再填工資表得出實(shí)發(fā)工資,還是先自己算出個(gè)稅
這個(gè)你從工資里面扣除,就直接是 借:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬?
也就相當(dāng)于公司代扣多了,后續(xù)這個(gè)錢還要返給員工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)你們做工資表時(shí)計(jì)提的個(gè)稅會(huì)和個(gè)稅申報(bào)時(shí)一致嗎
是的,從工資里面進(jìn)行調(diào)整的,后續(xù)在工資表里面調(diào)整的