具體的是什么業(yè)務(wù)的去年做了嗎
老師你好,20年的成本,21年開收購發(fā)票,那我21年補(bǔ)來該如何做分錄呢?
老師好,請問22年的發(fā)票怎么做到21年?分錄怎么做呢?
銀行這個(gè)月開的21年9月份到22年3月份對公手續(xù)費(fèi)發(fā)票。如何做分錄?之前每月已經(jīng)記賬,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi);貸銀行存款?,F(xiàn)在收到發(fā)票如何做分錄?
老師,你好請問22年3月份做21年的費(fèi)用發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,21年多計(jì)提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
就是一些汽車過路費(fèi)發(fā)票,加油費(fèi),辦公費(fèi),招待費(fèi),由于21年沒有收入業(yè)務(wù),當(dāng)初就沒有給他做賬,今年8月他開具收入發(fā)票了,給我拿了那些費(fèi)用發(fā)票,關(guān)鍵稅務(wù)匯算清繳結(jié)束了,現(xiàn)在該怎么辦呢?老師
你好,直接做到今年。
好的,分錄如何寫呢?夸年了我不會(huì)寫了
你好,直接做到今年出差的,借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)貸銀行存款。
有車嗎?單位得有車才能坐過路過橋加油。
辦公費(fèi)的企業(yè)管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?畢竟是21年的費(fèi)用發(fā)票
你好,你做以前年度損益調(diào)整,得去修改匯算清繳。
好的,直接按22年正常費(fèi)用發(fā)票做賬就行對嗎?
對的,是的,是這么做的。