你好,同學(xué),實際發(fā)生業(yè)務(wù),按你們所屬期范圍內(nèi)繳納
老師你好,這個季度報印花稅,我做了無票收入1500萬,那這個印花稅是現(xiàn)在繳納還是開發(fā)票的時候再申報繳納!
老師你好,這個季度報印花稅,我9月份做了無票收入,那這個印花稅是現(xiàn)在繳納還是等到11月份開發(fā)票的時候再申報繳納!
老師,我申報印花稅的時候,統(tǒng)計的:季度不含稅銷售額,季度認證的進項發(fā)票金額,合理68萬。季度還有其他進項發(fā)票,是建筑工程發(fā)票50萬,這個沒有認證,需要繳納印花稅嗎?
老師,麻煩問下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有開過發(fā)票,但是有開進來的成本發(fā)票,這個季度申報納稅時印花稅進項的這一部分繳納印花稅嗎?沒有收入成本發(fā)票入賬嗎?這個季度0申報,成本先不入賬,先將印花稅繳納了,報表0申報可以嗎?
老師,麻煩問下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有開過發(fā)票,但是有開進來的成本發(fā)票,這個季度申報納稅時印花稅進項的這一部分繳納印花稅嗎?有收入沒開票客戶,是不是做無票收入!
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
不是很明白老師?
就是比如這個季度7-9,你們10月份這個月就要去按期申報,
老師,我在9月份要做無票收入,那我10月份需不需要申報無票收入的印花稅呢,還是等到11月份開發(fā)票的時候再申報印花稅?
你好,同學(xué),你紅沖掉了后,按你最新的收入確認后算
謝謝你老師
不用客氣,祝你生活愉快