你好,印花稅不用計(jì)提,減免了不需要做分錄?
老師, 1、是不是每月月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計(jì)提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營(yíng)業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報(bào)期內(nèi),也就是下月初申報(bào)期內(nèi)?做繳納的會(huì)計(jì)分錄? 3、繳納時(shí)適用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬(wàn)元,季度小于30萬(wàn)元),將減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)要不要沖掉營(yíng)業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
老師,我們是一般納稅人,但是當(dāng)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元,不用繳納教育費(fèi)附加和城建稅減半,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提稅金時(shí)需要把減免的稅金計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,我們買了一個(gè)辦公室的燒水壺,發(fā)票金額128元,印花稅按照買賣合同的稅率0.03%,需繳納印花稅0.04元,不足1角,是不是說(shuō)這一筆業(yè)務(wù)可以不用計(jì)提印花稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,按次繳納印花稅,單次金額0.7元不足1元不用繳納,那0.7元用計(jì)提嗎,用記營(yíng)業(yè)外收入嗎,還是不用做帳務(wù)處理
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬(wàn),10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過(guò)一個(gè)戶,但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場(chǎng),8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
那超過(guò)1元的,減免50%的部分也不做處理嗎
你好,是的,是這樣的