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將自產的電壓鍋100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無償贈送給關系單位。增值稅率13%,會計分錄怎么寫

2022-10-10 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-10 21:25

您好同學,視同銷售, 借,營業(yè)外支出 83000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸,庫存商品700*100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費應交增值稅銷項稅額13000

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您好同學,視同銷售, 借,營業(yè)外支出 83000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸,庫存商品700*100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費應交增值稅銷項稅額13000
2022-10-10
這樣的 這個是自產的嗎
2022-10-10
你好,題目要求做什么
2022-04-09
借銷售費用 貸庫存商品1000 應交稅費應交增值稅銷項1200*13%
2023-01-01
您好 (7)將丁產品100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無償送給關系單位?!?借:營業(yè)外支出 70000%2B13000=83000 貸:庫存商品 100*700=70000 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100*1000*0.13=13000 (8)將丁產品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)用于分配股利。. 借:應付股利 1130000 貸:主營業(yè)務收入 1000*1000=1000000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 1000000*0.13=130000 結轉成本時: 借:主營業(yè)務成本--某某商品 1000*700=700000 貸:庫存商品--某某商品 700000 (9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。 借:其他應付款 30000 貸:主營業(yè)務收入 30000/1.13=26548.67 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 30000/1.13*0.13=3451.33 (10)該企業(yè)銷售甲產品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明價款339000元。已知該批貨物的成本為240000元??铐椧呀浭盏?。? 借:銀行存款? 339000 貸:主營業(yè)務收入339000/1.13=300000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 339000/1.13*0.13=39000 借:主營業(yè)務成本 240000 貸:庫存商品 240000
2022-06-12
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