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.(7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無償送給關(guān)系單位?!ぃ?)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。0(10)該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元??铐?xiàng)已經(jīng)收到。.要求:編制利寧公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-12 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-12 19:42

您好 (7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無償送給關(guān)系單位?!?借:營(yíng)業(yè)外支出 70000%2B13000=83000 貸:庫(kù)存商品 100*700=70000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100*1000*0.13=13000 (8)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。. 借:應(yīng)付股利 1130000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000*1000=1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000000*0.13=130000 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--某某商品 1000*700=700000 貸:庫(kù)存商品--某某商品 700000 (9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000/1.13=26548.67 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 30000/1.13*0.13=3451.33 (10)該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元??铐?xiàng)已經(jīng)收到。? 借:銀行存款? 339000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入339000/1.13=300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 339000/1.13*0.13=39000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 240000 貸:庫(kù)存商品 240000

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您好 (7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無償送給關(guān)系單位。· 借:營(yíng)業(yè)外支出 70000%2B13000=83000 貸:庫(kù)存商品 100*700=70000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100*1000*0.13=13000 (8)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。. 借:應(yīng)付股利 1130000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000*1000=1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000000*0.13=130000 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--某某商品 1000*700=700000 貸:庫(kù)存商品--某某商品 700000 (9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000/1.13=26548.67 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 30000/1.13*0.13=3451.33 (10)該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元??铐?xiàng)已經(jīng)收到。? 借:銀行存款? 339000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入339000/1.13=300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 339000/1.13*0.13=39000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 240000 貸:庫(kù)存商品 240000
2022-06-12
您好 (7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無償送給關(guān)系單位?!?借:營(yíng)業(yè)外支出 70000%2B13000=83000 貸:庫(kù)存商品 100*700=70000 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100*1000*0.13=13000 (8)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。. 借:應(yīng)付股利 1130000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000*1000=1000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000000*0.13=130000 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--某某商品 1000*700=700000 貸:庫(kù)存商品--某某商品 700000 (9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000/1.13=26548.67 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 30000/1.13*0.13=3451.33 (10)該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元。款項(xiàng)已經(jīng)收到。? 借:銀行存款? 339000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入339000/1.13=300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 339000/1.13*0.13=39000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 240000 貸:庫(kù)存商品 240000
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你好,同學(xué) 2借,原材料65520 應(yīng)交貸,應(yīng)付賬款稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)6480 貸,應(yīng)付賬款72000 3借,銀行存款2260000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)260000 4借,應(yīng)收賬款663988 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入587600 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷額76388 5借,營(yíng)業(yè)外支出46500 貸,庫(kù)存商品40000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)6500 6借,其他應(yīng)付款22600 貸,營(yíng)業(yè)外收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)2600 7借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢33900 貸,原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3900 借,管理費(fèi)用33900 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢33900
2022-05-14
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