你好 1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件; 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元; 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元 借:管理費用等科目???,???????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?
甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),20202年3月發(fā)生如下業(yè)務1,銷售服裝A共100件,含稅單價22元;2加工服裝B,收取加工收入合計6300元,另外獎勵費480元3.銷售服裝C共50件,不含稅單價300元,給予對方八折,且在一張發(fā)票中注明折扣情況4.銷售服裝D共200件,含稅單價113元,付款條件為(5/10,2/20,n/30)對方在第八天付款請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)
甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2020年3月發(fā)生如下業(yè)務:如果企業(yè)說“我們企業(yè)除了生產(chǎn)食品出售以外,1.銷售服裝A共100件,含稅單價226元;2.加工服裝B,收取加工收入合計6300元,另收獎勵費480元3.銷售服裝C共50件,不含稅單價300元,給予對方8折,且在一張發(fā)票中注明了折扣情況4.銷售服裝D共200件,含稅單價113元,付款條件為(5/10,2/20,n/30)第8天付款請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,公司搭鐵棚,那人可以可以以公司名開發(fā)票,但沒有對公賬號,請問可以支付款項給他個人否
老師,藍色框住的設計在哪里能設置成常用的?
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?