可以報銷的呀,是代訂的費用
出差報銷,住宿費和洗衣費用開在同一張普票上,普票購買方名稱和納稅人識別號對,單位是1,數(shù)量是1,單價是總金額,有酒店出具的水單,這樣可以報銷嗎?
我在飛豬平臺上定了北京格林豪泰酒店的兩個房間,酒店不支持預(yù)留房間,讓在網(wǎng)上定,說是支持開發(fā)票。到店之后說是不能開,讓在平臺上開,飛豬平臺上賣家開具的一個是上海的旅行社的旅游服務(wù).代訂住宿普通發(fā)票,一個湖北武漢的旅行社開具的旅游服務(wù).代訂住宿普通發(fā)票,這種發(fā)票在我公司無法報銷,(我公司需要開具專票,開普票需無專票紙質(zhì)說明,住宿服務(wù).房費,開具發(fā)票地址應(yīng)和出差地址保持一致,北京)看到網(wǎng)上有你再回答,和我遇到相同的情況,想咨詢下怎么解決的
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
第三方分開開一張住宿服務(wù)發(fā)票和一張手續(xù)費發(fā)票是嗎?那第三方開具的發(fā)票的銷售方并不是真實住宿酒店的名稱,這種的在財務(wù)上也可以報銷嗎
老師 我們有一張退個稅手續(xù)費的回單 公司開了一張同等金額的發(fā)票 這張發(fā)票的購買方和銷售方都是我們公司的名字 第一聯(lián)第二聯(lián)都在一起 這張回單分錄是:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-個稅手續(xù)費 老師 您看我做的分錄對嗎
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會計分錄
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
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