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老師 我們有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 公司開了一張同等金額的發(fā)票 這張發(fā)票的購(gòu)買方和銷售方都是我們公司的名字 第一聯(lián)第二聯(lián)都在一起 這張回單分錄是:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎

2023-03-27 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-27 14:58

你好 退稅這是退稅給的 不開發(fā)票的? 正常按收入交稅就可以了 你這個(gè)處理不對(duì)? 借銀行,貸其他收益 ,應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶2377 追問 2023-03-27 15:51

老師 我是新入職的 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 我們現(xiàn)在開的發(fā)票稅率是不征稅 按預(yù)收3%預(yù)繳增值稅及附加 辦入住時(shí)再開6%的發(fā)票 這張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的發(fā)票 開的是6%的發(fā)票 可是第二聯(lián)和第一聯(lián)都在一起 因?yàn)橘?gòu)買方和銷售方都是我們公司的名稱 請(qǐng)問老師這張發(fā)票也要交6%的增值稅嗎 不用交吧 就直接做分錄 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可以嗎 老師

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:59

你好??退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 不是稅局給退的嗎 這個(gè)嗎? ? ?? 你好 : 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十七條 對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 適用場(chǎng)景:代扣代繳個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人 申報(bào)時(shí)間:次年1.1-3.30 申請(qǐng)渠道:線上(自然人電子稅務(wù)局扣繳端/自然人電子稅務(wù)局Web端)、線下(扣繳義務(wù)人所在的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)),目前只接觸過在自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)行個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,故本文只講解在自然人電子稅務(wù)局扣繳端操作流程。 系統(tǒng):自然人電子稅務(wù)局扣繳端,用單位賬戶登錄 路勁:代扣代繳-退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)-獲取結(jié)報(bào)單-確認(rèn)結(jié)報(bào)單-申請(qǐng)退庫-選擇接收手續(xù)費(fèi)的銀行賬號(hào),審核通過后即撥款,跟進(jìn)到賬即可。 賬務(wù)處理: 借 銀行存款 貸其他收益 ? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 ?(6%稅率 ) 按無票收入申報(bào)

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快賬用戶2377 追問 2023-03-27 16:07

老師 分錄 借 銀行存款 貸 其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 對(duì)嗎 老師

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齊紅老師 解答 2023-03-27 16:16

對(duì) 這是正確的呢 的

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你好 退稅這是退稅給的 不開發(fā)票的? 正常按收入交稅就可以了 你這個(gè)處理不對(duì)? 借銀行,貸其他收益 ,應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-27
對(duì)于個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單,是需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額的,正常是: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 增值稅稅率是6%,屬于“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)——其他服務(wù)”繳納增值稅。
2023-03-31
第一次借應(yīng)付賬款貸銀行存款 退回來及額銀行存款借應(yīng)付賬款紅字 收到發(fā)票正常做
2023-10-13
可以過度一下,但是每天要微信對(duì)賬。
2023-04-01
同學(xué),你好 這樣處理是可以的,沒問題
2022-01-08
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