同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
實訓(xùn)題目二 青園工廠基本生產(chǎn)車間生產(chǎn) 甲、乙、丙三種產(chǎn)品。 2020年10月生產(chǎn)工人工時分別為:甲1500小時,乙2500小時,丙2000小時 制造費用來源于實訓(xùn)題目一中的制造費用明細(xì)賬資料。 要求1:采用生產(chǎn)工人工時分配法分配本月制造費用 要求2:編制結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用的會計分錄 實訓(xùn)二 制造費用分配(生產(chǎn)工人工時分配法) 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)工人工時 分配率 分配金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 丙產(chǎn)品 合計 這個題怎么做呀?
青園工廠第三車間生產(chǎn)甲乙、丙三種產(chǎn)品,2018年10月份共 發(fā)生制造費用27000元,兩種產(chǎn)品共計生產(chǎn)工時7000小時,其中甲產(chǎn)品4000小時,乙產(chǎn)品3000小時,丙產(chǎn)品2000小時。 要求: (1)采用生產(chǎn)工人工時比例法計算分配本月制造費用,完成制造費用分配表 生產(chǎn)工時 分配率 分配金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 丙產(chǎn)品 (2)編制分配結(jié)果制造費用的會計分錄。
工廠第一基本生產(chǎn)車間同時生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。本月共發(fā)生制造費用40000元。生產(chǎn)產(chǎn)品耗用工時8000小時,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時為5000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時為3000小時。要求:按工時比例分配制造費用并作出會計分錄。
1.某企業(yè)本月基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品,2020年9月共發(fā)生制造費用60000元。根據(jù)工資資料可知,甲、乙、丙三種產(chǎn)品生產(chǎn)工人的工資分別為10000元、15000元、25000元。請用生產(chǎn)工人工資比例分配法計算甲、乙、丙三種產(chǎn)品各自應(yīng)分配的制造費用,并編制會計分錄。 2.御龍公司某基本生產(chǎn)車間同時生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,2020年9月工發(fā)生制造費用210000元,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工時為12000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工時為8000小時。用生產(chǎn)工人工時比例法分配制造費用,并編制會計分錄。 3.某企業(yè)本月基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品,2020年9月工發(fā)生制造費用80000元,機(jī)器工時數(shù)為500小時,根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計資料,甲、乙、丙三種產(chǎn)品耗用機(jī)器工時數(shù)比例為2.5:1:1.5.運用機(jī)器工時比例分配法計算甲、乙、丙三種產(chǎn)品各自應(yīng)分配的制造費用,并編制會計分錄。
某基本工廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品,本期共發(fā)生制造費用6000元甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工時數(shù)為600小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工時數(shù)為400小時,要求按生產(chǎn)工人工時比例法分配制造費用,并編制有關(guān)會計分錄。
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?