同學(xué)你好,留抵稅額分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
上個月的進(jìn)項稅額已認(rèn)證抵扣,這個月轉(zhuǎn)出該怎么做分錄?
老師,我收到的進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計入待認(rèn)證進(jìn)項,但是我這個月要交稅費(fèi)11000,但是這個沒認(rèn)證的進(jìn)項做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個怎么辦
4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項,上個財務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
你好 上個月有留抵進(jìn)項 做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項 分錄應(yīng)該怎么寫
留抵稅額怎么做分錄?上個月多認(rèn)證了520.12的發(fā)票。這個月一起抵了。應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅余額剛好是520.12。這個要怎么出分錄。
老師,辦公司營業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場拍照的?我之前辦個體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會有嗎
個人買車掛在公司名下,購買車輛保險的費(fèi)用,個人把錢轉(zhuǎn)入公司公戶,以公司名義去買保險,現(xiàn)在個人轉(zhuǎn)入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個賬?
老師 我們是一般納稅人,做運(yùn)輸行業(yè)的 2025年4月運(yùn)費(fèi)收入326600元整 購入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購買進(jìn)來的油和輪胎直接做到主營業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請的,電子稅務(wù)局已經(jīng)變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對財務(wù)也不懂,關(guān)于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會計自己弄來?
你好,請問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進(jìn)項稅額稅額已經(jīng)勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會計分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價準(zhǔn)備的設(shè)備已經(jīng)銷售,跌價準(zhǔn)備已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在客戶要退回來,那這個跌價準(zhǔn)備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時候的凈值去核算新的庫存價值?
工商年報中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么計算的,有些員工是半道才買報銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
這個分錄出不平呀。留抵的分錄是兩個借方?
同學(xué)你好,不是的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,留抵的是一借一貸。
留抵:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。 抵扣:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 是這樣嗎
同學(xué)你好,是的,是這樣的。