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留抵稅額怎么做分錄?上個月多認(rèn)證了520.12的發(fā)票。這個月一起抵了。應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅余額剛好是520.12。這個要怎么出分錄。

2022-10-10 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 00:21

同學(xué)你好,留抵稅額分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶6527 追問 2022-10-10 09:01

這個分錄出不平呀。留抵的分錄是兩個借方?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:12

同學(xué)你好,不是的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,留抵的是一借一貸。

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快賬用戶6527 追問 2022-10-10 09:19

留抵:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。 抵扣:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:37

同學(xué)你好,是的,是這樣的。

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同學(xué)你好,留抵稅額分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-10-10
你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-08-11
同學(xué)你好 需要做進(jìn)項才可以的
2021-08-12
你好 認(rèn)證發(fā)票做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2024-04-10
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