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我公司買來的酒,一部分用于招待客戶,一部分用于銷售,用于銷售的部分匯算清繳時需要納稅調增嗎?

2022-10-09 19:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 19:43

你好,不需要的,這個需要視同銷售。

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你好,不需要的,這個需要視同銷售。
2022-10-09
您好!不用視同銷售,按照招待費標準來匯算清繳就好了
2022-03-13
同學您好,不需要但進項要轉出,這是個人消費
2022-03-13
是這個樣子的,關于這個增值稅進項稅額相關的規(guī)定,如果說你是外購的用于贈送,那么是需要系統(tǒng)銷售,你看一下我前面說的這個文件相關的規(guī)定,你在百度上搜一下,或者是打你當地的12366查一下
2021-03-18
您好,是的,您的理解非常正確,
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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