學(xué)員您好,是的,對的
請問我接受了上任財務(wù)的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計數(shù)和貸方累計數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
老師新年好!我用友t3標準版10.8,公司賬套是20年建的,已經(jīng)做了2年了,初次建賬時沒有啟用固定資產(chǎn)模塊,2021年11月份公司購買了固定資產(chǎn),所以我啟用了固定資產(chǎn)模塊,但是啟用后準備錄入原始卡片時,打開固定資產(chǎn)模塊時提示:登錄日期2021–11–30不屬于最新會計年度2020,以此日期登錄將不能進行任何對本賬套的修改操作,是否繼續(xù)?本賬套最新可修改日期2020–07–01 這個怎么辦
老師請問一下我們單位采用的是用友軟件,不小心在固定資產(chǎn)模塊誤新增了一項資產(chǎn),因為不知道誤增啦,沒有上動態(tài)建模生成這個憑證,導(dǎo)致財務(wù)總賬原值比固定資產(chǎn)卡片臺賬原值小,因為跨月啦!折舊已經(jīng)計提,需要把這個卡片刪除,怎么操作
用友軟件如何刪除固定資產(chǎn)模塊的所有數(shù)據(jù)再重新錄入 有跨月
老師,麻煩問下固定資產(chǎn)如果企業(yè)啟用了固定資產(chǎn)的模塊,錄入固定資產(chǎn)的信息后點折舊計提后,會自動出憑證自己就不用做了是嗎,實際工作中財務(wù)軟件這個模塊一般都會有嗎。固定資產(chǎn)折舊月底用財務(wù)軟件自己就可以生成這樣是嗎
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
具體怎么操作呢?
我有試過刪除了一個月的幾個固定資產(chǎn)卡片,然后重新錄入,結(jié)賬時提示 固定資產(chǎn)原值和賬務(wù)處理原值不平衡, 貴定資產(chǎn)模塊原值還是上一期的期末數(shù)據(jù)
先刪除憑證然后再刪除卡片,重新錄入卡片,記賬,再折舊
是不是我要把以后的所有卡片全部刪除然后再來重新錄入新的卡片呢?
沒有問題的不用,有問的話 是這樣的