這個(gè)你們開紅字發(fā)票,然后再開一個(gè)正確的。

客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來(lái)的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒(méi)發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來(lái)的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒(méi)發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師,個(gè)體戶10月23號(hào)開的普通發(fā)票,今天剛發(fā)現(xiàn)公司名字開錯(cuò)了,怎么處理呢?
老師,6月一張普票開錯(cuò)名字稅號(hào)沒(méi)錯(cuò),客戶這個(gè)月才找過(guò)來(lái),怎么處理?
老師,公司員工 去年 12 月開回來(lái)發(fā)票報(bào)銷,已經(jīng)通過(guò)公帳支付出去了,但是現(xiàn)在 3 月才發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票有錯(cuò),有兩張是名稱稅號(hào)都錯(cuò)了,有兩張是名稱正確但是稅號(hào)漏了三個(gè)字母,然后公司做賬是找的代賬公司記賬。這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請(qǐng)教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機(jī)號(hào)不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的農(nóng)險(xiǎn)理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷最后庫(kù)存的書本賣了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報(bào)增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)増值稅,連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不超過(guò)500萬(wàn),就不會(huì)升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個(gè)季度,單純按連續(xù)12月去算,沒(méi)問(wèn)題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個(gè)季度,不會(huì)有什么問(wèn)題吧!
公司購(gòu)買的證書,獎(jiǎng)杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒(méi)有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,而是按原價(jià)錄賬,跨月做進(jìn)項(xiàng)沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢,還沒(méi)報(bào)廢.但是24年沒(méi)有交保險(xiǎn)和車船稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實(shí)情況。我們?nèi)鐚?shí)上報(bào),需要補(bǔ)交車船稅嗎


6月都申報(bào)過(guò)了,這個(gè)月重新開怎么申報(bào)?
一正一負(fù) 就不需要申報(bào)
老師,我們是小規(guī)模,怎么找不到紅字發(fā)票呢?
這個(gè)你在開票系統(tǒng)里面應(yīng)該就可以開紅字發(fā)票的。
找到,當(dāng)時(shí)開的是電子發(fā)票,現(xiàn)在紅字發(fā)票也必須是電子發(fā)票嗎?
對(duì)的也得用電子發(fā)票沖銷
老師,紅沖電子發(fā)票也占一張發(fā)票呀?能用的發(fā)票豈不是又少一張?
對(duì),因?yàn)槟汩_紅字發(fā)票肯定是要占用一張發(fā)票的。