你好 收回來 開負(fù)數(shù) 然后重新開
老師好,我7月份開的普通發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么處理?
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師,個(gè)體戶10月23號(hào)開的普通發(fā)票,今天剛發(fā)現(xiàn)公司名字開錯(cuò)了,怎么處理呢?
老師,剛剛開票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一家客戶的稅號(hào)寫錯(cuò)了 從19年開發(fā)票的時(shí)候稅號(hào)一直是錯(cuò)的 基本上每個(gè)月都給客戶會(huì)開一兩千的普票 對(duì)方財(cái)務(wù)也一直沒有發(fā)現(xiàn) 這個(gè)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶美容店以前都沒有申報(bào)過稅,這個(gè)季度稅務(wù)說發(fā)現(xiàn)店主賬戶收入超過了30萬,要申報(bào)增值稅了,是個(gè)什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個(gè)稅申報(bào)減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費(fèi) 那發(fā)放表我是需要附在計(jì)提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊(cè)的,愛企查現(xiàn)在查詢正常經(jīng)營,但是點(diǎn)開具發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)提示,當(dāng)前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請(qǐng)問這個(gè)情況是怎么回事?
老師,我現(xiàn)在到建賬這里,請(qǐng)問裝修公司選小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,用哪個(gè)會(huì)計(jì)制度
上個(gè)月付款計(jì)提費(fèi)用,這個(gè)月來發(fā)票沖計(jì)提,,再補(bǔ)做一筆正數(shù),銀行存款該怎么做
香港執(zhí)照能上傳到內(nèi)地的平臺(tái)嗎?
記賬憑證怎么寫,麻煩了
老師進(jìn)出口會(huì)計(jì)簡歷要怎么完善?面試的時(shí)候要怎么說才能增加入職的幾率
老師,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,然后又給開過來一張藍(lán)字的,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,是先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,借轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng),那在重新抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),是哪兩個(gè)分錄
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快