 
                            你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司是增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1. 1日,出納員開出現(xiàn)金支票一張,從銀行提取現(xiàn)金2 000元,以備零用。2. 1日,公司辦公室員工王某借支差旅費(fèi)3 500元,以現(xiàn)金付訖。 3. 2日,收到某公司償還前欠的貨款50 000元,存入銀行。 4. 3日,向某公司銷售A產(chǎn)品2 000件,銷售單價(jià)800元;銷售B產(chǎn)品1 000件,銷售單價(jià)500元,增值稅率均為17%,貨稅款暫未收到。A產(chǎn)品單位成本350元,B產(chǎn)品單位成本180元。 5. 4日,從某公司購(gòu)進(jìn)甲材料200千克,單價(jià)100元,購(gòu)進(jìn)乙材料500千克,單價(jià)80元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算,增值稅率為17%,貨稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 6. 4日,加工車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料100千克,單價(jià)100元,領(lǐng)用 乙材料300千克,單價(jià)80元;公司為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60千克,單價(jià)100元,領(lǐng)用乙材料300千克,單價(jià)80元。 7. 5日,用現(xiàn)金為公司總部購(gòu)買辦公用品600元。 8. 6日,用銀行存款償還前欠某公司的貨款5 000元。 9. 7日,辦公室王某出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3 000元,余款已交回現(xiàn)金。 10. 8日,該企業(yè)將3日的應(yīng)收賬款通過(guò)銀行收訖。 11. 10日,車間領(lǐng)用消耗性材料200元 。 12. 13日,用銀行存款歸還短期借款本金50 000元。 13. 14日,用銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)2 000元。 14. 15日,將3 000元現(xiàn)金存入銀行。 15. 23日,預(yù)提本月短期借款利息1 000元。 16. 30日,分配本月工資費(fèi)用:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資80 000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資60 000元,車間管理人員工資10 000元,廠部管理人員10 000元。18. 30日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊20 000元,其中:車間用固定資產(chǎn)折舊15 000元,廠部用固定資產(chǎn)折舊5 000元。 19. 將本月制造費(fèi)用總額轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本(按生產(chǎn)工人的工資比例分配計(jì)入A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本)。 20. 30日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,B產(chǎn)品均未完工。 21. 30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各損益類賬戶。22. 30日,計(jì)算本月利潤(rùn)總額。23. 30日,按利潤(rùn)的25%計(jì)算所得稅費(fèi)用。24. 30日,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。要求:1. 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),分別填制收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。 2.指出填制以上記賬憑證時(shí),一般要附哪些原始憑證?
實(shí)訓(xùn)公司1月份業(yè)務(wù)1、1月1日,接到銀行通知,合肥風(fēng)誠(chéng)科技有限公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。2、1月3日,銷售給合肥風(fēng)誠(chéng)科技有限公司A產(chǎn)品4000件,單位售價(jià)143.75元,貨款592250元已經(jīng)收到,并收入銀行憑證,產(chǎn)品出庫(kù)單,銷售發(fā)票,銀行進(jìn)賬單3、1月5日,開出金額偉100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺(tái)廣告費(fèi)4、1月6日,開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠光輝貿(mào)易有限公司貨款5、1月7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料8000千克,共計(jì)160000元,領(lǐng)用乙材料5000千克,共計(jì)50000元6、1月10日,購(gòu)入乙材料10000千克,單價(jià)10元,貨款100000元以銀行存款電匯支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)7,1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元8、1月19日,收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元9、1月21日,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。10、1月22日,從銀行提取現(xiàn)金2000元,以備日常開支11、1月25日,銷售給合肥風(fēng)誠(chéng)科技有限公司A產(chǎn)品4000件,單位售價(jià)143.75元,貨款592250元已收訖并存
2日,供應(yīng)部的業(yè)務(wù)員李一國(guó)去參加商品訂貨會(huì),向財(cái)務(wù)部借現(xiàn)金3000元。4、3日,向廣州朋輝有限責(zé)任公司購(gòu)進(jìn)甲材料300千克,單價(jià)80元,乙材料500千克,單價(jià)75元,材料已驗(yàn)收入庫(kù);增值稅稅率13%,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
1、1日,收到本市陽(yáng)光貿(mào)易公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠的購(gòu)貨款150000元。2、1日,出納員李梅開出現(xiàn)金支票一張,金額5000元,從銀行提現(xiàn),以備零用。3、2日,供應(yīng)部的業(yè)務(wù)員李一國(guó)去參加商品訂貨會(huì),向財(cái)務(wù)部借現(xiàn)金3000元。4、3日,向廣州朋輝有限責(zé)任公司購(gòu)進(jìn)甲材料300千克,單價(jià)80元,乙材料500千克,單價(jià)75元,材料已驗(yàn)收入庫(kù);增值稅稅率13%,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。5、4日,向陽(yáng)光貿(mào)易公司銷售A產(chǎn)品200件,單價(jià)630元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,增值稅稅率13%,收到該公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張支付價(jià)稅款。全部不懂
20×9年1月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,接銀行通知,A公司前欠貨款520000元已經(jīng)到(2)3日,銷售給A公司M產(chǎn)品2000件,單位不含稅售價(jià)為320元,貨款640000元及稅款83200元,已收到并存入銀行(3)5日,開出金額為5000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付辦公用品費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票(4)6日,開出金額為1020000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款(5)7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,共計(jì)60000元;領(lǐng)用乙材料800千克,計(jì)13600元(6)10日,購(gòu)入乙材料8000千克,不含稅單價(jià)為17元,價(jià)稅合計(jì)157760元,以銀行存款支付,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款136000元、增值稅稅額17680元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(7)15日,用庫(kù)存現(xiàn)金支付差旅費(fèi)800元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票(8)19日,因擅自取消合同,開出轉(zhuǎn)賬支票支付違約金2000元(9)22日,從銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金3000元,以備日常開銷(10)25日,銷售給C公司M產(chǎn)品3000件,不含稅單位售價(jià)為320元,貨款已收訖并存入銀行,符合收入確認(rèn)條件。同時(shí),用庫(kù)存現(xiàn)金支付給運(yùn)輸公司銷售
 
                公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒(méi)實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問(wèn)怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬(wàn)是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬(wàn), 貸實(shí)收資本-股本200萬(wàn),對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?

