同學,你好 紅字發(fā)票,就進項稅轉(zhuǎn)出
進項發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?
老師,本月已認證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進項稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進項轉(zhuǎn)出額,這個怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項
已經(jīng)認證的進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)達不到抵扣的條件。如果對方紅沖,是不是就是紅字發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出。如果對方不紅沖的話,我這邊直接做進項稅轉(zhuǎn)出就好
老師,如果我們是購買方,已經(jīng)接受對方開具的進項發(fā)票并在6月認證抵扣,那請問現(xiàn)在要紅沖,是不是只要開具紅字發(fā)票確認單即可?
老師?,我們收到對方開來的紅字專票怎么做賬?是要分情況嗎?如果未認證抵扣,藍字未做賬,紅字發(fā)票也不用做賬,如果前期已認證抵扣已做賬就做相反負數(shù)紅沖,或借方負數(shù)貸方負數(shù)貸方進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是這樣做呢?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
如果對方不紅沖的話,我這邊直接做異常發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出?
同學,你好 你這樣做,稅務(wù)局會查的
什么意思老師?我沒看懂?如果對方不紅沖,我還不能直接做異常發(fā)票或者稅務(wù)檢查進項稅轉(zhuǎn)出?
同學,你好 稅務(wù)檢查進項稅轉(zhuǎn)出,這樣可以的