你好,采購方先填寫紅字信息表,或者是紅字發(fā)票確認(rèn)單。
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
如果銷售方給購買方開具發(fā)票,次月購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證過了,但是購買方才發(fā)現(xiàn),那銷售方是不是要根據(jù)對方提供的紅字發(fā)票信息也要進行紅沖,然后再開具正確的發(fā)票???
老師,如果我們是購買方,已經(jīng)接受對方開具的進項發(fā)票并在6月認(rèn)證抵扣,那請問現(xiàn)在要紅沖,是不是只要開具紅字發(fā)票確認(rèn)單即可?
我們是銷售方當(dāng)時開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認(rèn)單錄入呢
農(nóng)業(yè)公司進來的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷,部分應(yīng)收款暫時收不回來怎樣處理?
未認(rèn)證的進項發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對甲已經(jīng)開完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對甲開票
老師,公司車輛維修開專票可以嗎
請問一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒有應(yīng)交稅費?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計入什么費用
老師您好,購買材料用于公司外面的人員,計入業(yè)務(wù)招待費,還需要正常繳納印花稅嗎?
進出口免費報進報出,出口為什么要視同內(nèi)銷補稅
稅款申報后沒錢交,稅務(wù)系統(tǒng)會怎么處理?
那后面怎么填給我說一下
那就是采購方開單子,然后銷售方做銷項負(fù)數(shù)發(fā)票是吧
那就是這個意思,對的是的對的。
我在國稅局開,可貌似不對啊,明明是已勾選,怎么系統(tǒng)顯示是未勾選的狀態(tài)?請發(fā)我下紅沖詳細(xì)的操作步驟
那你再查詢一下發(fā)票的勾選系統(tǒng)里有沒有勾選這張發(fā)票?
勾選到了,不過當(dāng)時應(yīng)該是金稅盤,是不是我應(yīng)該在金稅盤中進行操作?
你好,是的,在原來開票的軟件里進行操作。
你原來的金稅盤要是沒有注銷,就在原來的金稅盤里操作。
可對方開給我們的是數(shù)電發(fā)票啊,那我們紅沖是在金稅盤中還是國稅局中做啊?
你好,數(shù)電發(fā)票是在電子稅務(wù)局。
可不對啊,我剛在國稅局系統(tǒng)做,系統(tǒng)顯示購買方為未勾選狀態(tài),明明已經(jīng)勾選了
這種情況只能聯(lián)系稅務(wù)局了,或者你看一下你能操作不,要是能操作就正常操作一下就行了。
選擇的原因是不是開票有誤?具體怎么操作的?我在國稅局系統(tǒng)中把剛開的紅字信息表都撤銷了,可還是沒有讓開新的紅字信息表
你好,是的,可以重新開信息表的信息表是按照原來發(fā)票的信息填寫。
可現(xiàn)在系統(tǒng)還是不讓開,或者會不會1小時后可以開?
你就晚一會兒再看,如果不行呢,你就聯(lián)系稅務(wù)局,先打12 366,這樣比較方便。
那駁回的原因是不是選開票有誤?
你好,這個根據(jù)咱自己寫的實際情況寫。
可為什么有些紅字發(fā)票信息表已經(jīng)撤銷了系統(tǒng)還是顯示該紅字信息表正在進行中無法重新開具呢?
這情況,聯(lián)系一下您的稅務(wù)局。