你好,采購方先填寫紅字信息表,或者是紅字發(fā)票確認單。
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
如果銷售方給購買方開具發(fā)票,次月購買方已經(jīng)抵扣認證過了,但是購買方才發(fā)現(xiàn),那銷售方是不是要根據(jù)對方提供的紅字發(fā)票信息也要進行紅沖,然后再開具正確的發(fā)票啊?
老師,如果我們是購買方,已經(jīng)接受對方開具的進項發(fā)票并在6月認證抵扣,那請問現(xiàn)在要紅沖,是不是只要開具紅字發(fā)票確認單即可?
老師,我們是購買方,現(xiàn)在對方要要紅沖發(fā)票 我們已經(jīng)認證了 是不是對方開紅字信息表 我們這邊點擊確認就行 他們就可以開紅字了
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
那就是采購方開單子,然后銷售方做銷項負數(shù)發(fā)票是吧
那就是這個意思,對的是的對的。
我在國稅局開,可貌似不對啊,明明是已勾選,怎么系統(tǒng)顯示是未勾選的狀態(tài)?請發(fā)我下紅沖詳細的操作步驟
那你再查詢一下發(fā)票的勾選系統(tǒng)里有沒有勾選這張發(fā)票?
勾選到了,不過當時應該是金稅盤,是不是我應該在金稅盤中進行操作?
你好,是的,在原來開票的軟件里進行操作。
你原來的金稅盤要是沒有注銷,就在原來的金稅盤里操作。
可對方開給我們的是數(shù)電發(fā)票啊,那我們紅沖是在金稅盤中還是國稅局中做???
你好,數(shù)電發(fā)票是在電子稅務局。
可不對啊,我剛在國稅局系統(tǒng)做,系統(tǒng)顯示購買方為未勾選狀態(tài),明明已經(jīng)勾選了
這種情況只能聯(lián)系稅務局了,或者你看一下你能操作不,要是能操作就正常操作一下就行了。
選擇的原因是不是開票有誤?具體怎么操作的?我在國稅局系統(tǒng)中把剛開的紅字信息表都撤銷了,可還是沒有讓開新的紅字信息表
你好,是的,可以重新開信息表的信息表是按照原來發(fā)票的信息填寫。
可現(xiàn)在系統(tǒng)還是不讓開,或者會不會1小時后可以開?
你就晚一會兒再看,如果不行呢,你就聯(lián)系稅務局,先打12 366,這樣比較方便。
那駁回的原因是不是選開票有誤?
你好,這個根據(jù)咱自己寫的實際情況寫。
可為什么有些紅字發(fā)票信息表已經(jīng)撤銷了系統(tǒng)還是顯示該紅字信息表正在進行中無法重新開具呢?
這情況,聯(lián)系一下您的稅務局。