需要 三欄就可以的

實(shí)操里,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,要不要設(shè)明細(xì)帳,登總帳嗎
老師請(qǐng)問一下這個(gè)情況怎么登賬就是有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅上面明細(xì)賬沒有設(shè)置是要登一個(gè)嘛 因?yàn)檫@個(gè)明細(xì)賬后面沒有設(shè)置那個(gè)未交增值稅需要我自己設(shè)置一個(gè)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅可不可以登明細(xì)賬,還是一定要登應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬
登記明細(xì)賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅登哪里
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是要不應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目里來,包括應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目?然后如果需要交稅,再將其轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,若不需要交稅就暫不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適

