你好,正常需要做賬單,然后放在九月份就可以把發(fā)票聯(lián)兒放到九月份就可以。抵扣聯(lián)兒的話可以放到十月份。
通行費(fèi)發(fā)票抵扣問題: 1、通行費(fèi)發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來,一份用來做賬,一份放在進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)里到時一起裝訂? 2、通行費(fèi)發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨(dú)再做賬呢?
我們公司的公積金本來是自動扣款的,結(jié)果9月份銀行卡上因?yàn)殄X不夠,公積金沒有扣款,那我現(xiàn)在做9月份賬,我工資表上還是跟以前一樣,把員工那部分公積金扣了,就是個稅申報表和工資表一致,可以嗎? 等到10月份扣公積金的時候,我就把這筆扣的9月份的公積金做在10月份的賬上,可以嗎?
請問我公司進(jìn)項(xiàng)太多,那我不做進(jìn)項(xiàng),只做待抵扣增值稅,那我這個抵扣聯(lián)是不是要抽出來?等到認(rèn)證的時候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個月份的,可以這樣子嗎?
9月份來的票有部分未抵扣,要不要做賬,如果做賬記賬聯(lián)就放在9月份憑證里裝訂,那抵扣聯(lián)放在10月份里這樣可以嗎
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個疑問。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心