第一個是的,第二個不征稅的,也就是沒法抵扣的,打印一張就可以。直接做費用就行,不能抵扣增值稅了。
通行費發(fā)票抵扣問題: 1、通行費發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來,一份用來做賬,一份放在進(jìn)項抵扣聯(lián)里到時一起裝訂? 2、通行費發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨再做賬呢?
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤,導(dǎo)致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,是否可行?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表,附加稅是單個的報表。
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項發(fā)票 1、無形資產(chǎn)-加盟費, 2、房租費 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報期,在申報表中,是否顯示出來,2張發(fā)票,就像平時抵扣材料費發(fā)票一樣, 會計分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報表中,第二個申報表,抵扣認(rèn)證中顯示出來就可以了,和 首頁申報表中顯示出來進(jìn)項稅額與銷項稅額差價,別的申報表就不用填寫了,是不是這樣?
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
請使用微信掃一掃登錄
收到的票據(jù)是匯總單和匯總單里涉及的發(fā)票,發(fā)票里有不征稅的。 我做抵扣進(jìn)項分錄的時候,如果從中把不征稅的發(fā)票抽出來單獨做費用,而匯總單上又體現(xiàn)有不征稅的發(fā)票,這樣我的附件不是會缺失嗎
你好,可以自己備注一下的。 你可以備注匯總單不征稅發(fā)票放在那個憑證
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對了,老師,備注時用的筆有要求嗎?用鉛筆還是黑色水性筆?
想用鉛筆,又怕時間長以后看不清
沒要求 自己決定就可以
好的,謝謝。
不用客氣 工作愉快