你好,37533除以13%,這個就是不含稅的金額。
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
一般納稅人認證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認證多少發(fā)票嗎?稅負是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進項稅額=銷項稅額-(不含稅收入*稅負率),為什么是 進項稅額=(不含稅收入*稅負率)-銷項稅額 呢
銷項發(fā)票含稅132812元,稅率13%,稅負率0.7,應(yīng)該取得多少含稅進項發(fā)票
老師請問不含稅收入是3658986.72566元,稅負率控制在2.9%,請問應(yīng)該認證多少進項稅額呢?我算出來的認證數(shù)字是369558.110616元,不知道對不對?因為是第一次獨立認證操作,擔心認證錯了,請老師幫忙看看
老師,公司稅負是2%,預計銷售開票含稅收入520萬 ,公司稅率13%,我應(yīng)該認證多少進項發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
甲公司一臺生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預計凈殘值為5萬元,預計使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計提折舊。該設(shè)備在使用3年6個月后提前報廢,累計折舊82.55萬元,報廢時發(fā)生清理費用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報廢時對甲公司當期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長期股權(quán)投資加在哪個科目下面,
以前應(yīng)收賬款因為質(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價格。含稅成本的話是10個點要開13個點,其中1萬是技術(shù)服務(wù)費6個點。發(fā)票要開169000含稅價格。所有稅要多少錢?
老師,一個運輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場拉礦石開發(fā)票出去,開出運輸發(fā)票,這個賬戶怎么處理?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費,費用一人一半,做會計分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點不是還有四年嗎?
那就是288715.38元嗎
對的,是的,你算出來的是哪一個金額就是哪一個