同學您好,同學您好,計算公式=30*0.09=2.7
老師 購進免稅農產品支付不含稅運費500元取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,可抵扣的進項稅額是多少
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購進農產品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬元。從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬元。另取得農產品收購發(fā)票上面注明的買價為3萬元,則該企業(yè)可以抵扣的進項稅額是多少?
一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得采購鮮牛肉的增值稅專用發(fā)票 進項抵扣金額是按照發(fā)票上含稅金額計算抵扣還是不含稅金額
一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進農產品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上不含稅是30萬,稅額是0.9萬,允許抵扣的進項稅額是多少
(5)從農產品經營者(小規(guī)模納稅人)購進農產品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法),在當月領用了80%作為生產貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸公司的運費5萬元(不含增值稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。求當月允許抵扣進項稅額,我的問題是領用是什么?為什么要(0.9+0.45)*80%
我們是房地產企業(yè),年底要交一批房子,收入確認的要求和需要提前準備的資料有哪些?,收入確認的注意事項,涉及的稅種以及納稅義務產生的時間有相關資料解說嗎?另外,收入和成本分攤需要哪些底稿,土增清算的時點,如果年底交房確認收入是否需要進行土增清算,還是所有房子交付完畢,土增一起清算呢
收到重點人群補貼退稅款應該怎么做賬務處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在要做股東更名,就是把a股東換成b股東,a股東之前占股百分之59,請問,我們公司現(xiàn)在要怎樣繳稅,怎么計算要交的稅款?
老師,公司注銷我們其他應付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦?都是跟總公司借的錢
6月份稅局已扣繳4月工資個稅,5月份發(fā)放工資時沒有扣掉個稅,直接發(fā)放了,分錄是:借:應付職工薪酬 10000 貸:其他應收款-社保 1260 銀行存款,8740,沒有從工資里扣掉的個稅還需要處理嗎
老師,供應商收我們的運費系統(tǒng)應該怎么做賬,發(fā)票怎么做賬
新建的廠房6層在23年已經入固定資產,后期發(fā)生的裝修費可以轉到長期待攤費用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 你好,可以的。 這個企業(yè)可以按預計使用期限來攤銷。 還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長期待攤費用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉攤銷可以嗎,今年完事 你好,可以的。操作沒問題了。 一共得有200萬元裝修費用 你好,可以后期轉攤銷。 我們有時怕稅認定我們故意這部分不交房產稅呢,我跟稅務說了,房子都使用,了我們正常交房產稅了,后期裝修就應給是長期待攤費用了,按月攤銷。 你好,是的,沒問題的了。 廠房建設已經完事了,后期發(fā)生外網施工及管道更換,是不是可以不計入房產原值,那計入哪個科目比較好, 你好,這些以前是有管道的,現(xiàn)在只是更換是嗎
老師 轉出未交增值稅有借方余額 是有留抵吧 還用再轉到未交增值稅嗎
貿易公司注冊在甲地,辦公室及辦公人員都在甲地,但是倉庫在乙地,發(fā)貨由乙地倉管把貨物發(fā)出,紙質單據交給甲地的銷售人員,及財務人員做賬開票,這個情況屬于異地經營嗎?
老師,您好,請問在金蝶賬無憂里面,如何調出報表年報表,謝謝