你好 你這個(gè)業(yè)務(wù)是運(yùn)費(fèi)500元 這個(gè)取得的專(zhuān)票 是按你專(zhuān)票上面的稅額來(lái)抵扣嘚 要是免稅農(nóng)產(chǎn)品普票的發(fā)票 。 你們可以按買(mǎi)價(jià)*9%來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅 分別來(lái)看的
該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17% 1. 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,稅率7%,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師 購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品支付不含稅運(yùn)費(fèi)500元取得了一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
一般納稅人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎? 如果是購(gòu)入免稅藥品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
甲公司為一般納稅人因管理不善造成購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品有70%丟失,該批農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)時(shí)開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為六萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)時(shí)還支付了600元運(yùn)費(fèi)(不含增值稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元?
四、計(jì)算題1.某小型商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅額14790元;購(gòu)進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款30000元;銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅額28900元;銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷(xiāo)售額40000元;購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物支付運(yùn)費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票2份,總金額7000元。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在當(dāng)月勾選確認(rèn)抵扣。求當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠(chǎng)家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎,感覺(jué)做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?