你好 可以的 可以的

#提問(wèn)#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開(kāi)過(guò)來(lái)。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來(lái)了,再?zèng)_掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
我單位用電費(fèi)是先充值,再消費(fèi)開(kāi)票!充值掛預(yù)付,來(lái)票沖預(yù)付,來(lái)票借,生產(chǎn)成本,貸預(yù)付!但是后面有一筆退款,退服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方未開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)退款怎么做賬
找其他公司代理做賬的,支付費(fèi)用給對(duì)方是 借 預(yù)付賬款——某某公司 貸 銀行存款 收到對(duì)方的開(kāi)來(lái)的財(cái)稅代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票 借 管理費(fèi)用 ——辦公費(fèi) 貸 預(yù)付賬款——某某公司 對(duì)嗎?
老師下午好!6月份購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開(kāi)出來(lái)的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師,我們對(duì)公支付了一筆服務(wù)費(fèi),未開(kāi)發(fā)票。對(duì)方要等證書(shū)下來(lái)再開(kāi)票過(guò)來(lái)。分錄寫(xiě) 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款,后面開(kāi)票過(guò)來(lái)再?zèng)_銷,寫(xiě)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
對(duì)方給我公司開(kāi)的委托支付書(shū),跟收據(jù),蓋的是公司財(cái)務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國(guó)際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個(gè)發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn),對(duì)方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬(wàn)貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬(wàn)貨款,讓供應(yīng)商開(kāi)票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬(wàn)元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個(gè)人卡轉(zhuǎn)2萬(wàn)給他 2是貨款給我減出來(lái)2萬(wàn),想問(wèn)下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
公司要交的稅種要和稅務(wù)局核定嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下氣霧罐的海關(guān)編碼是用哪一個(gè)?
企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
我們客戶是A國(guó),現(xiàn)在出口到B國(guó),我們報(bào)關(guān)是根據(jù)A國(guó)金額報(bào)的,,但是B國(guó)自己預(yù)約的快遞寫(xiě)的金額是A賣給B的金額,中間有差額這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理?
更正2月的個(gè)稅,更正后有幾個(gè)人的累計(jì)只有5000了,實(shí)際應(yīng)該是10000,這是哪里出了問(wèn)題?


好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快