你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
8月付費(fèi)用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行,借:管理費(fèi)用 貸:銀行,還是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
老師,九月份記賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,但是十月份用公戶給對方回款了,我該怎么沖銷這個分錄,可以借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師下午好!6月份購買的財務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會計分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務(wù)風(fēng)險?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒預(yù)警,一般什么情況會出現(xiàn)預(yù)警問題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫就好呢
請問老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面
公司購買的辦公用品
你好,公司購買的辦公用品,那付款的時候,需要把其他應(yīng)付款科目改成預(yù)付賬款科目才是的?
支付時,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來時,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,是這樣嗎老師
能不能在8月直接入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后9月發(fā)票回來了,再把發(fā)票貼回去后面
你好,是的,是這樣的。 不能這樣處理(在8月直接入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后9月發(fā)票回來了,再把發(fā)票貼回去后面)