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#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用,發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了,再沖掉,借管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款

2021-09-24 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-24 11:51

你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??

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快賬用戶4375 追問 2021-09-24 11:51

公司購買的辦公用品

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:54

你好,公司購買的辦公用品,那付款的時候,需要把其他應(yīng)付款科目改成預(yù)付賬款科目才是的?

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快賬用戶4375 追問 2021-09-24 11:55

支付時,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來時,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,是這樣嗎老師

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快賬用戶4375 追問 2021-09-24 11:57

能不能在8月直接入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后9月發(fā)票回來了,再把發(fā)票貼回去后面

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:59

你好,是的,是這樣的。 不能這樣處理(在8月直接入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后9月發(fā)票回來了,再把發(fā)票貼回去后面)

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你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
你好既然是8月的費(fèi)用? ?8月 做暫估 :借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費(fèi)用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
你好,對的是的,是這么做的。
2022-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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