那個是可以紅沖的哈

老師,早上好!我這邊是深圳企業(yè),供應商給我公司的進項票有誤,但是我這邊又認證了。現(xiàn)在想做紅沖是不是需要我這邊先申請紅沖,供應商那邊才能重新開具正確的發(fā)票過來?我的理解是供應商那邊可以直接申請紅沖的
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發(fā)票認證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發(fā)票給我們嗎
我們這邊有個供應商是東莞那邊的 6月份發(fā)現(xiàn)他們4月份開過來的紙質發(fā)票 品名開錯了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說紙質發(fā)票沒有了 我想問 當時開什么發(fā)票的 紅沖就得用什么發(fā)票開嗎
請問老師供應商4月份開了一張包材發(fā)票,5月已做抵扣處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量金額開錯了,打算讓對方重新再開,購方需要做什么處理嗎,我在增值稅發(fā)票綜合服務 平臺發(fā)起紅字申請,查不到已抵扣的那張發(fā)票了
老師,我們公司是公司先代繳所得稅,次月再從員工工資里把個稅扣了,那余額應該是在借方還是貸方
老師,請問一下小規(guī)模納稅人是不是只能開1%的普票?如果對方公司想要3%的普票小規(guī)模納稅人可以開嗎?(樸老師)
請問老師客戶承擔運費,支付給公司怎么入賬?
報關單上境外收貨人寫的貿(mào)易方,目的國寫韓國,提單上境外收貨人也是韓國,這樣影響收貨人提貨嗎?
老師,個稅的六項扣除子女教育,如果是在國外留學的,扣除會多一點嗎
給員工辦健康證計入什么科目好呢
收到一張本地餐費的發(fā)票入什么費用
老師月底調(diào)匯分錄怎么做
民非企業(yè) 實際收到的投資款 計入哪個科目
老師我的2024年匯算清繳可以彌補虧損199萬,但是我2024到現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是盈利16萬,這種情況我需要分配嗎,分配需要繳稅嗎?