您好,稅務(wù)申報收入時是入無票收入
老師,送客戶的禮品計入銷售費用還是管理費用?
老師,2022年1月入賬的外購的禮品5500元,用于銷售送禮,當時沒有做視同銷售,現(xiàn)在在5月份里做視同銷售6月申報增值稅可以嗎
老師,送客戶的禮品費用做銷售費用視同銷售,稅務(wù)申報收入時是入無票收入嗎
外購入的商品,用于給客戶送禮,企業(yè)所得稅要做視同銷售處理嗎?
請問,公司買水果送客戶,是要視同銷售嗎?還是入銷售費用禮品或招待費?
老師,我們公司的個稅都是當月計提當月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
送客戶節(jié)禮銷售費用二級科目掛什么明細呢
業(yè)務(wù)招待費?
銷售費用招待費就行了