可以的,也只能這么做了
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,2022年1月入賬的外購的禮品5500元,用于銷售送禮,當(dāng)時(shí)沒有做視同銷售,現(xiàn)在在5月份里做視同銷售6月申報(bào)增值稅可以嗎
老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
老師,這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧?還有老師 賬上分錄是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎
這不就是視同銷售的分錄嘛,沒有啥風(fēng)險(xiǎn),關(guān)鍵你已經(jīng)跨期了,要 在現(xiàn)在申報(bào),要不你主動(dòng)給稅務(wù)說你報(bào)錯(cuò)了繳納滯納金
好的,老師,您再看下分錄對(duì)嗎?
對(duì)的借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎
老師,稅那不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你都視同銷售了要抵扣的呀
哦哦,明白了,老師,這種做了主營業(yè)務(wù)收入,還要做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
借方不是已經(jīng)計(jì)入了費(fèi)用嗎