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老師,2022年1月入賬的外購的禮品5500元,用于銷售送禮,當(dāng)時(shí)沒有做視同銷售,現(xiàn)在在5月份里做視同銷售6月申報(bào)增值稅可以嗎

2022-05-14 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 08:23

可以的,也只能這么做了

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快賬用戶5946 追問 2022-05-14 08:24

老師,這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧?還有老師 賬上分錄是 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-14 08:26

這不就是視同銷售的分錄嘛,沒有啥風(fēng)險(xiǎn),關(guān)鍵你已經(jīng)跨期了,要 在現(xiàn)在申報(bào),要不你主動(dòng)給稅務(wù)說你報(bào)錯(cuò)了繳納滯納金

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快賬用戶5946 追問 2022-05-14 08:26

好的,老師,您再看下分錄對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 08:27

對(duì)的借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎

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快賬用戶5946 追問 2022-05-14 08:31

老師,稅那不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-14 08:33

你都視同銷售了要抵扣的呀

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快賬用戶5946 追問 2022-05-14 08:34

哦哦,明白了,老師,這種做了主營業(yè)務(wù)收入,還要做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-14 08:35

借方不是已經(jīng)計(jì)入了費(fèi)用嗎

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可以的,也只能這么做了
2022-05-14
同學(xué)你好 對(duì)的 可以抵扣
2022-01-10
你好,購買的用于贈(zèng)送需要視同銷售,現(xiàn)在直接做相反的就可以。
2021-11-22
你好 ; 那你就計(jì)入籌建期 ;借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-招待費(fèi) ;這個(gè)是招待費(fèi)要 有扣除標(biāo)準(zhǔn)的; 而送酒水 這禮盒 會(huì) 視同銷售繳納個(gè)稅的
2022-01-10
您好!外購商品用于贈(zèng)送,只是稅務(wù)上要視同銷售,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,但是要確認(rèn)稅法上視同銷售對(duì)應(yīng)的增值稅 沒有代扣代繳個(gè)稅,如果是送給客戶的,那么不需要代扣代繳個(gè)稅的
2022-03-25
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