先填在3個點的普票那里 再填寫免稅
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,一月開了價稅合計30萬的普通發(fā)票,在季度報稅的時候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個月沖紅,導(dǎo)致這個季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中后出現(xiàn)這樣的提示,需要怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人開了19萬多的普通發(fā)票,稅額是免稅的為0,我這樣填寫,申報時提示錯誤信息是怎么回事?要怎樣調(diào)才好?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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總金額是開了197357元,稅額是0,所以我按3個點換算成不含稅的金額191608.74填,稅額就是5748.26元,要怎么填我沒明白你的意思?
同學(xué)你好 普票三個點的那里填寫191608.74 然后再填寫在免稅欄這個同樣的金額
你是說第1行填寫191608.74,然后第10行再調(diào)寫191608.74?
同學(xué)你好 對的 是這個意思