先填在3個(gè)點(diǎn)的普票那里 再填寫免稅
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,一月開了價(jià)稅合計(jì)30萬的普通發(fā)票,在季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中后出現(xiàn)這樣的提示,需要怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人開了19萬多的普通發(fā)票,稅額是免稅的為0,我這樣填寫,申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤信息是怎么回事?要怎樣調(diào)才好?
老師,請(qǐng)問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個(gè)方案,采購下采購訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
總金額是開了197357元,稅額是0,所以我按3個(gè)點(diǎn)換算成不含稅的金額191608.74填,稅額就是5748.26元,要怎么填我沒明白你的意思?
同學(xué)你好 普票三個(gè)點(diǎn)的那里填寫191608.74 然后再填寫在免稅欄這個(gè)同樣的金額
你是說第1行填寫191608.74,然后第10行再調(diào)寫191608.74?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思