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老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,一月開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)的普通發(fā)票,在季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第10行填了免稅銷(xiāo)售額通過(guò)不了是怎么回事啊

2020-04-14 17:31
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-14 17:34

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2020-04-14
你好 按照3%的來(lái)填寫(xiě)的
2022-01-17
這個(gè)是稅局報(bào)表的規(guī)定,季度不滿(mǎn)30萬(wàn)填10欄,超30萬(wàn)填3欄
2024-03-08
同學(xué),你好,17和18是你填寫(xiě)的嗎,這里應(yīng)該是3%的稅額35370.67*3%
2021-01-13
作為小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣有限公司在季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的情況下,申報(bào)增值稅時(shí),小規(guī)模主表的填表方法應(yīng)該如下: ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷(xiāo)售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表:在“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”列次增行,下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次中填入對(duì)應(yīng)金額。 ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將附表中計(jì)算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應(yīng)納稅額減征額”中,系統(tǒng)將計(jì)算出“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。
2023-10-10
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