同學(xué),你好 借:銷售費(fèi)用-傭金 30 貸:銀行存款30
老師,您好,我有如下幾個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關(guān)村撥付的專項(xiàng)支持資金20萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關(guān)人員的工資10萬(wàn)元,應(yīng)該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個(gè)專項(xiàng)資金還有10萬(wàn),應(yīng)該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
老師好!老師,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬(wàn)元,實(shí)際抵扣了50萬(wàn)元,那未抵扣的10萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做的吖,未抵扣的10萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)憑證是放在本月嗎?下月要抵扣時(shí)怎樣處理呢?謝謝!
本月銷售傭金是45萬(wàn),實(shí)際支付30萬(wàn),老師這樣如何寫會(huì)計(jì)分錄了,謝謝了
某商場(chǎng)庫(kù)存商品采用售價(jià)金額核算法進(jìn)行核算。2021年5月初,庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)成本為34萬(wàn)元,售價(jià)總額為45萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)商品的進(jìn)價(jià)成本為126萬(wàn)元,售價(jià)總額為155萬(wàn)元。當(dāng)月銷售收入為130萬(wàn)元。月末結(jié)存商品的實(shí)際成本為多少萬(wàn)元,老師請(qǐng)幫我寫一下這道題的會(huì)計(jì)分錄,我不會(huì)寫,謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)關(guān)單價(jià)搞錯(cuò)了,報(bào)關(guān)金額比實(shí)際高了2萬(wàn)多美金,實(shí)際只有1萬(wàn)多美金,這樣會(huì)有什么后果嗎?比如核銷,退稅,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,是否要多繳稅?麻煩幫忙都分析下,多謝!
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開票回來(lái),但是這個(gè)月她沒(méi)有來(lái)報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來(lái)報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過(guò)個(gè)人支付的,這個(gè)人沒(méi)在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬(wàn),個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過(guò)來(lái)的
老師,想問(wèn)一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說(shuō)中的匯算清繳前收票還來(lái)得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒(méi)沖銷呢,
老師, 借:銷售費(fèi)用-傭金45 貸:其他應(yīng)付款-高翔45 借:其他應(yīng)付款-高翔30 貸:銀行存款30 這樣寫行不行了? 我想有個(gè)往來(lái)
同學(xué),你好 恩恩,可以的
好的,謝謝老師了
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝