收付實(shí)現(xiàn)制 50000-550-126000-1500-2000+44000-2000+60000-2000 權(quán)責(zé)發(fā)生制 5000-550-2440-10000+50000-2000+10000
41.計(jì)算題1、銷售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。2、銷售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。3、銷售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收;4、本期預(yù)收銷貨款1000元,下月發(fā)貨。5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。8、本月發(fā)生水電費(fèi)3000元,尚未支付。9、本月發(fā)生房屋租金2000元,上月已預(yù)付。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。1、權(quán)責(zé)發(fā)生制:收入=費(fèi)用=2、收付實(shí)現(xiàn)制:收入=費(fèi)用=
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
本月銷售甲產(chǎn)品23000元,尚未收款。銷 售乙產(chǎn)品17000元,已經(jīng)收款7000元。 2.收到上月產(chǎn)品銷售貨款10 000元,存入銀 行。 3. 本月應(yīng)承擔(dān)短期借款利息2 000元,尚未付給 銀行。 4.預(yù)收貨款8 000元,款項(xiàng)已存入銀行,商品將 在下月發(fā)出。 5.以銀行存款支付下半年報(bào)刊費(fèi)1 000元。 6.支付上月利息1500元。 7.采購人員預(yù)借差旅費(fèi)2500元。 填列:權(quán)責(zé)發(fā)生制下的本月收入和費(fèi)用分別為( )元和( )元。
大胖虎公司2022年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品20000元,貨款當(dāng)月已經(jīng)收到,銷售乙產(chǎn)品30000元,貨款未收;(2)銀行轉(zhuǎn)賬支付9月辦公室租金20000元;(3)收到黃花公司上月所欠貨款9000元存入銀行;(4)銀行轉(zhuǎn)賬支付本月移動(dòng)電話等通訊費(fèi)用700元;(5)收到丙公司支付的某產(chǎn)品定金10000元,存入銀行;(6)本月攤銷年初已經(jīng)支付的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用500元;(7)計(jì)算本月貸款利息15000元,并支付上月應(yīng)付利息15000元;(8)本月應(yīng)收借款利息2000元,尚未收到。分別用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算8月該公司的收入費(fèi)用和利潤(rùn)(6個(gè)數(shù)字,需要過程)
老師我這個(gè)公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個(gè)年報(bào)填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)全部是0,怎么辦啊
平臺(tái)查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格?
請(qǐng)問稅款所屬期24年年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會(huì)計(jì)處理采用入庫價(jià)還是銷售價(jià)
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊(cè)資金實(shí)交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時(shí)的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個(gè)數(shù)填在調(diào)整項(xiàng)目其他里面嗎
老師,員工有掛的往來,發(fā)工資直接沖往來可以不? 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款~個(gè)人