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供應(yīng)商9月份在勾選平臺上多開了發(fā)票(比對賬金額多),現(xiàn)在是10月份了,要怎么處理呀?

2022-10-06 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-06 17:52

你好,你底褲了,你現(xiàn)在開紅字信息表,然后給對方,對方給你開紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新開。

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你好,你底褲了,你現(xiàn)在開紅字信息表,然后給對方,對方給你開紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新開。
2022-10-06
你好 1.? ?你現(xiàn)在是報(bào)你 2月的增值稅。 不能直接去勾選3月日期的; 你要用2月發(fā)票日期或者 2月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣勾選的??
2022-03-07
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
1、7月份已勾選未入賬的發(fā)票,9月份正常入賬即可 2、9月份勾選不抵扣的發(fā)票,稅額計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 3、勾選的發(fā)票找不到了,記賬聯(lián)的復(fù)印件可以作為抵扣附件 4、做收到發(fā)票的分錄:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)付賬款/庫存商品
2021-10-24
你好,那建議你還是別勾選了,在你的勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2022-10-31
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