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老師好,有一個(gè)第三方付款的問題:我們開票給我們有直接關(guān)系的客戶,但是另外一家?guī)退麄兏犊睿ㄩL(zhǎng)期這樣),這種是不是直接簽訂一個(gè)第三方協(xié)議就可以了呢?
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺(tái)放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會(huì)給我們開一部分信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會(huì)把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
老師你好問下,就是我們單位有4個(gè)工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個(gè)第三方是個(gè)人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票?如果開不了勞務(wù)發(fā)票,我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢,如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出局什么文件呢
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
您好,在內(nèi)賬中你可以直接通過客戶A來記賬,因?yàn)閮?nèi)賬主要是企業(yè)內(nèi)部管理用的,不需要像稅務(wù)賬那樣嚴(yán)格遵循四流一致,你只需要在記賬時(shí)備注清楚款項(xiàng)是由第三方代付即可,這樣既簡(jiǎn)化了賬務(wù)處理又保留了業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),方便日后查賬和對(duì)賬
老師我在把無票收入進(jìn)行價(jià)稅分離的時(shí)候,都會(huì)有一分錢的誤差,我是不是改主營業(yè)務(wù)收入或者銷項(xiàng)稅中的任何一個(gè)數(shù)都行
?您好,可以在價(jià)稅分離出現(xiàn)一分錢誤差時(shí)調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定銷項(xiàng)稅額必須準(zhǔn)確計(jì)算,而收入金額可以適當(dāng)調(diào)整,這樣處理既符合稅務(wù)要求又能保證賬務(wù)平衡,但最好在憑證摘要中注明調(diào)整原因以便日后查賬
老師這是公式自動(dòng)計(jì)算的,稅額合計(jì)數(shù)和兩行加起來數(shù)是差0.01的,那么我分錄稅額就按143.81來?
?您好,對(duì),分錄稅額就按143.81來,因?yàn)檫@是系統(tǒng)自動(dòng)算的最終數(shù),稅額必須準(zhǔn),差的那一分錢調(diào)收入就行,別動(dòng)稅額
老師這個(gè)稅額每行加起來是1377.09,自動(dòng)合計(jì)是1377.08,價(jià)稅合計(jì)算出來也是11970/1.13×0.13=1377.07965,那么記賬就按1377.08?
?您好,對(duì),銷項(xiàng)稅額就按系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)的1377.08元記賬,因?yàn)槎愵~必須準(zhǔn)確,差額0.01元可以調(diào)整收入金額,這樣既符合稅務(wù)要求又能保證賬務(wù)平衡