你好,根據(jù)你的合同。你是根據(jù)合同繳納的嗎?
老師,我司現(xiàn)在印花稅改成季度申報(bào)了,申報(bào)頁(yè)面上的應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填呢?是根據(jù)開出來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)的合同數(shù)量還是開出來(lái)的發(fā)票數(shù)量填呢
運(yùn)輸公司印花稅申報(bào)中,即使沒有按時(shí)簽訂運(yùn)輸合同,或是己簽訂了長(zhǎng)期合同,申報(bào)憑證數(shù)量是按開出的發(fā)票多少?gòu)執(zhí)顚憜幔?/p>
申報(bào)第三季度印花稅,沒有購(gòu)銷合同,計(jì)稅金額是開發(fā)票的金額,應(yīng)稅憑證數(shù)量和應(yīng)稅憑證書立日期,應(yīng)該怎么填呢?
老師,請(qǐng)問新的印花稅是按季度申報(bào),這個(gè)季度沒有新簽合同,怎么填才能零申報(bào)呢?應(yīng)稅憑證數(shù)量填0,金額也可以填零嘛,應(yīng)稅憑證日期也必須填,沒有我怎么填呢
老師 印花稅申報(bào)里面 我們是買賣合同 ,我按開票不含稅金額填的應(yīng)稅金額 那應(yīng)稅憑證數(shù)量是填發(fā)票張數(shù)嗎? 應(yīng)稅憑證名稱填什么
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
之前申報(bào)印花稅的時(shí)候是是按照開開票不含稅金額填表來(lái)申報(bào)印花稅的。只是有時(shí)候我們開出來(lái)的發(fā)票沒有合同呢
你現(xiàn)在呢,現(xiàn)在是根據(jù)什么來(lái)呢,是根據(jù)發(fā)票嗎
現(xiàn)在申報(bào)7-9月份的印花稅,開出來(lái)的發(fā)票有些是沒有簽合同就開了,現(xiàn)在不知道呢
你好,那就根據(jù)你開發(fā)票的數(shù)量
我們公司開票是這樣的,有的合同里面有幾個(gè)單品,不是一次性開出來(lái),是分幾次開了好幾張發(fā)票。有些發(fā)票開出來(lái)了又沒有合同。比如本月開出6張發(fā)票,其中1個(gè)合同開了3張發(fā)票。另外一個(gè)合同開了2張發(fā)票。還有1張是沒有合同的。這樣改怎么填呢
那你申報(bào)印花稅的時(shí)候是不是根據(jù)開發(fā)票的,如果是的話,你就按照開發(fā)票的來(lái)。
好的。明白了。多謝老師!
不用客氣,節(jié)日快樂