每個月都有的可以的,可以這么做的。
單獨(dú)造表發(fā)放的通訊費(fèi)現(xiàn)金補(bǔ)貼每位員工200.今年一年我做成了: 借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi). 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在12月了,我需要調(diào)賬嗎?
老師,計(jì)提1月工資借管理費(fèi)用—管理人員工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬帶其他應(yīng)付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費(fèi)用—工資貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
老師,直接發(fā)放給員工的通訊費(fèi)和補(bǔ)貼,可以做賬:借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢 同學(xué)你好 差額沖減才可以
老師我想問一下,10 10月的工資11月發(fā)放,11月的工資也在11月發(fā)放,但是都沒有計(jì)提,然后11月記賬,補(bǔ)貼10月工資,發(fā)放工資借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,11月工資積極發(fā)放借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。存款,然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個員工的工資表,可以嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
嗯,每個月都有,那申報個稅,是合一起申報還是只申報工資,這通訊費(fèi)和補(bǔ)貼不申報?
哦,對的是的,需要申報繳納。