當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10400+100000*0.09=19400 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是 65000+7800=72800 應(yīng)交增值稅72800-19400=53400 已交53400-50000=3400
請(qǐng)求各位老師幫幫忙,解決做一下這道會(huì)計(jì)題,很急要,謝謝!
這兩道題不太會(huì)做,能幫忙解決一下嘛
剛學(xué)不會(huì)請(qǐng)幫忙解決下這兩道大題
這道題我不會(huì),請(qǐng)幫忙解答一下
老師請(qǐng)幫忙解決一下這道題,明細(xì)一起寫(xiě)
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
2借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交增值稅)50000 貸銀行存款50000 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3400 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3400
3借原材料91000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9000 貸銀行存款100000
4城建稅(53400+2000)*0.07=3878 教育費(fèi)附加(53400+2000)*0.03=1662 借稅金及附加5340 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅3878 -應(yīng)交教育費(fèi)附加1662
老師那這個(gè)怎么做呀
這個(gè)題目老師只會(huì)第二個(gè)問(wèn)題
那第二個(gè)咋做
借生產(chǎn)成本2169600 制造費(fèi)用180800 管理費(fèi)用361600 貸應(yīng)付職工薪酬2712000
借應(yīng)付職工薪酬2712000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入240000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅31200
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500000 貸庫(kù)存商品1500000