可以的,可以這么做的。
老師,9月報(bào)銷時(shí)沒有看清楚通行費(fèi)電子發(fā)票上面的稅號(hào)是否正確,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)不對(duì),現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來,是不是9月份做賬掛其他應(yīng)付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷掉往來?
9月份收到的發(fā)票,但是為付款,那么入賬時(shí)間先把發(fā)票入賬,后期付款時(shí)再?zèng)_銷這邊錢嗎?還是9月份的發(fā)票等到10月份付款時(shí)再一起在10月份入賬好呢?
公司在2022年8月份的時(shí)候,預(yù)付了一筆工具貨款25800元,掛在了預(yù)付賬款上。9月收到了這一部分的工具,但是沒有發(fā)票要怎么入賬?是等工具全部收到、收到發(fā)票之后在入賬嗎?
老師,9月公賬到的往來款,可以先掛預(yù)收賬款嗎?因?yàn)?月的進(jìn)銷發(fā)票不夠,到時(shí)候在10月份發(fā)貨
7月19號(hào)匯款物業(yè)費(fèi),9月14號(hào)收到的發(fā)票,是今年1-12月的。匯款的時(shí)候,我已經(jīng)做了預(yù)付款(借:預(yù)付款 貸:銀行)。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷(借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付款)然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對(duì)不對(duì),發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師,零售通訊行業(yè)的增值稅稅負(fù)是多少呀?
你好,零售1.5%左右的稅負(fù)。