你好 ; 你實際業(yè)務(wù)是什么 ; 描述下這樣好判斷科目 ; 幾月付款 幾月收到發(fā)票這樣好判斷下
老師你好,8月份采購入庫的原材料,9月份付的款,10份收到的發(fā)票,那9月份是做應(yīng)付賬款吧?
9月份收到的發(fā)票,但是為付款,那么入賬時間先把發(fā)票入賬,后期付款時再沖銷這邊錢嗎?還是9月份的發(fā)票等到10月份付款時再一起在10月份入賬好呢?
老師你好,我們9月份付了一筆運費,10月收到發(fā)票,但是10月份沒有收入,那這個運費費用是要等有收入的月份再確認嗎?謝謝
8月份開票,未付款,但是忘記入賬。9月份付款,這個8月份的發(fā)票和9月份的付款憑證直接記入到9月份的賬嗎?還是要反結(jié)賬記回8月份的賬(小規(guī)模酒店行業(yè))
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師,我今年補提了去年的餐補10240元,匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補助,先給掛賬暫時不付款,這樣可以不
匯算清繳補交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費計入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會計必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細數(shù)據(jù)
個體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計提社保,計提的時候計入管理費用一部分,計入銷售費用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進項稅額予以退還。資料來源:財稅〔2012〕39號文件 老師,這兩個法條不矛盾嗎?
辦公室裝修的廣告設(shè)計服務(wù)費用,9月份8日對方已開出發(fā)票,估計是在10月份要付款
你好 ;? ? ?那么你就? ? 9月實際也產(chǎn)生了這個費用了。 你做:借費用 貸? 其他應(yīng)付款 ; 10月 借其他應(yīng)付款貸銀行存款;? ?