你好,對(duì)的是的,可以這么做。
7月19號(hào)匯款物業(yè)費(fèi),9月14號(hào)收到的發(fā)票,是今年1-12月的。匯款的時(shí)候,我已經(jīng)做了預(yù)付款(借:預(yù)付款 貸:銀行)。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷(xiāo)(借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付款)然后10-12月每月攤銷(xiāo)。老師您先幫我看看分錄對(duì)不對(duì),發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷(xiāo)后面即可。
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷(xiāo)的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái),但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷(xiāo)了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),貸:銀行存款 12萬(wàn),之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),然后從2月開(kāi)始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬(wàn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問(wèn)下這樣做對(duì)嗎?
老師,我們今天要付款2024年的一個(gè)軟件使用費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)2023年12月支付24年的軟件費(fèi),借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個(gè)會(huì)在24年去每個(gè)月去攤銷(xiāo)這個(gè)預(yù)付費(fèi)用嗎?還是從23年12月開(kāi)始攤銷(xiāo)每個(gè)月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來(lái)了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來(lái)年1月一次沖完?:借管理費(fèi)用~軟件費(fèi)4000貸:預(yù)付賬款4000
你好老師:我9.10.11月房租費(fèi)付給房東后,每個(gè)月記了借:預(yù)付賬款,辦公所租金,貸銀行存款,房東在去年11月開(kāi)了9-12月的發(fā)票,但是我今年1月份才記借管理費(fèi),貸:預(yù)付帳款可以的嗎
老師你好,咨詢(xún)一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬(wàn),可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問(wèn)下就是我們門(mén)店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問(wèn)題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶(hù)1 差旅費(fèi)23.03 客戶(hù)2 客戶(hù)3...按照客戶(hù)分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫(xiě)作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來(lái)沒(méi)做過(guò),老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶(hù)轉(zhuǎn)入公 戶(hù)備注往 來(lái)款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說(shuō)直接在一般戶(hù)發(fā)?